
甲公司出售二手設(shè)備給乙公司,設(shè)備款是69601.04元,乙公司用貨款抵扣,貨款是25943.30元,差額43657.74元,甲給乙開具設(shè)備款的發(fā)票,怎么做賬務處理?
答: 借累計折舊, 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借銀存43657.74 應付賬款25943.3 貸固定資產(chǎn)清理 銷項 把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
請問老師,收到的專票當月未進行抵扣,之后多久時間內(nèi)抵扣可以?收到發(fā)票的當月需要做賬務處理嗎?
答: 你好,開具發(fā)票的360天之內(nèi)可以抵扣。如果你需要進入成本費用就做處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,本月收到發(fā)票,已經(jīng)抵扣,但是還沒有報銷,怎么樣做賬務處理
答: 您好 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其他應付款


清 追問
2018-05-23 10:53
張艷老師 解答
2018-05-23 10:57
清 追問
2018-05-23 11:02
張艷老師 解答
2018-05-23 11:22