
老師,我們公司注冊(cè)資本1000萬,實(shí)際滾動(dòng)資金就是100萬,現(xiàn)在國(guó)稅要求我們申報(bào)2017年企業(yè)所得稅, 2017年第一季度銷售收入501747.57元,交增值稅15052.43元,2-4季度沒有業(yè)務(wù)就一直零申報(bào),現(xiàn)申報(bào)企業(yè)所得稅該怎么填寫么!
答: 你好!這個(gè)匯算清繳涉及的表格很多,建議你看下課堂的申報(bào)的課程。 http://nz1l.cn/search.php?word=所得稅匯算
2017年度虧損20萬,2018第四季度盈利30000元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅?
答: 彌補(bǔ)虧損不用繳納企業(yè)所得稅 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),祝你生活愉快!
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般人企業(yè),2017年10月注冊(cè),現(xiàn)在想銷戶,一直沒業(yè)務(wù),但是2017年11月沒申報(bào),稅務(wù)局罰款200元,之前申報(bào)都是按零申報(bào)處理的,沒有填200元罰款,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改報(bào)表,1、是不是改2017年四季度所得稅申報(bào)表,進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出200元2、改2017年年報(bào)營(yíng)業(yè)外支出200元。3、2018年所得稅年報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損200元。4、還需要改那些表,那些數(shù)據(jù),
答: 因?yàn)榱P款進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出,納稅申報(bào)時(shí)不能做為所得稅扣除項(xiàng)目

