
我在五月份補交了2016年企業(yè)所得稅,會計分錄應(yīng)該怎么做?
答: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
我2017年12月交了2016年7月至9月的企業(yè)所得稅2016年的全年匯算清繳的所得稅,在發(fā)生的當(dāng)月我應(yīng)交所得稅的分錄沒做,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司補交2016年企業(yè)所得稅及滯納金,怎么做會計分錄?。?/p>
答: 1、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借:營業(yè)外支出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款


高冬梅 追問
2018-05-23 13:41
方亮老師 解答
2018-05-23 13:42
高冬梅 追問
2018-05-23 13:43
方亮老師 解答
2018-05-23 13:44