
本單位先預(yù)付水電費(fèi),然后再收取。在其他應(yīng)收款科目核算。現(xiàn)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)收入。怎么做分錄。
答: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
物業(yè)公司代收代付的水電費(fèi),開了發(fā)票,應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目,還是其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)?
答: 您好,同學(xué),計(jì)入其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)科目。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司作為出租方,取得電費(fèi),每個(gè)月要開給承租方,目前的處理是,每個(gè)月水電費(fèi)發(fā)票入費(fèi)用(車間這塊用量較大,但是沒(méi)有分表能取到準(zhǔn)確的數(shù),所以辦公室跟車間不能區(qū)分),開給承租方做其他業(yè)務(wù)收入,這樣處理對(duì)不對(duì)
答: 同學(xué)你好 可以的 這樣做可以的


紅塵俗客-向光而行 追問(wèn)
2024-10-31 16:29
宋生老師 解答
2024-10-31 16:30
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