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送心意

堂堂老師

職稱中級會計師

2024-11-04 14:15

你好!出國的餐費如果已經有了出差補助,通常補助已包含日常開銷。但如果領導的餐費超出了補助標準,超出部分可以作為差旅費用報銷。在賬務處理上,可以將這部分費用記入“差旅費”科目,具體還需根據(jù)公司的財務政策來確定。

丫頭 追問

2024-11-04 14:22

在有出差補助的前提下,再報銷餐費入差旅費,會不會有風險

丫頭 追問

2024-11-04 14:23

以前報銷 時,都是報了出差補助,就不拿餐費來報銷

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:25

確實,通常出差補助是用來覆蓋所有出差期間的小額開銷,包括餐費。如果已經領取了出差補助,再單獨報銷餐費,可能會引起財務審計時的疑問,因為這樣做可能會被視為重復報銷。最好的做法是根據(jù)公司的財務政策和規(guī)定來操作,確保每筆費用的報銷都有明確的依據(jù),避免財務風險。

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:27

確實,通常出差補助是用來覆蓋所有出差期間的小額開銷,包括餐費。如果已經領取了出差補助,再單獨報銷餐費,可能會引起財務審計時的疑問,因為這樣做可能會被視為重復報銷。最好的做法是根據(jù)公司的財務政策和規(guī)定來操作,確保每筆費用的報銷都有明確的依據(jù),避免財務風險。

丫頭 追問

2024-11-04 14:30

如果說不給報,也是不行的,報了入到哪合適些

堂堂老師 解答

2024-11-04 14:33

如果必須報銷這部分餐費,可以考慮將其分開處理。例如,如果這些費用是因為某些特殊的工作餐會或宴請客戶產生的,可以將其歸類為“業(yè)務招待費”。如果只是普通的餐費超支,可以按實際情況,將超出部分報銷到“差旅費”科目中。這樣做可以幫助明確費用的性質,也便于財務的準確記錄和審計。

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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
需要入庫單或者對方的送貨單
2024-07-11 16:50:52
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