
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)憑證是不是不可以,要從以前年度損益來(lái)調(diào)整?但是我不知道怎么做分錄
答: 你好,不可以這樣處理的,跨年需要把管理費(fèi)用科目換成 以前年度損益調(diào)整科目的
老師,19年做的上面的憑證,20年修改成下面的憑證,圖片中下面這個(gè)分錄我做的對(duì)么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 是之前沒(méi)有做費(fèi)用嗎,那可以直接這么做,這個(gè)不要緊,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年已經(jīng)補(bǔ)繳2018年廢料賣出稅款,也做了以前年度損益,可是廢料還沒(méi)在賬面出倉(cāng),我該怎樣做分錄才能將倉(cāng)庫(kù)賬面的數(shù)據(jù)處理好?
答: 同學(xué)你好 你要做收入然后結(jié)轉(zhuǎn)成本才行


天天向上 追問(wèn)
2018-05-24 09:54
鄒老師 解答
2018-05-24 09:57