
生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月有一票出口,單證未齊全,暫時(shí)不申報(bào)出口退稅,本月需要當(dāng)期不得免征和抵扣稅額的分錄嗎
答: 您好,需要的,因?yàn)槲掖_認(rèn)收入了,就要同步確認(rèn)成本(這也是一個(gè)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄) 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理中當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣的稅額是哪一部分???
答: 免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價(jià)格×(出口貨物征稅率-退稅率)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),產(chǎn)生免抵退額不得免征和抵扣稅額抵減額50元,已經(jīng)填在本月納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅)中,企業(yè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?這筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生了10萬免抵稅額,不需要繳納增值稅,但是按照這個(gè)基數(shù)繳納了城建稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加,這些附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)交稅稅費(fèi)50


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2024-11-06 20:53
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