亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-11-07 10:57

當公司已經支付款項并收到貨物但未收到發(fā)票時,可以進行暫估入賬。分錄如下:

借:原材料
    貸:應付賬款(暫估)

這樣一來,你們的賬上顯示了原材料的增加和相應的應付款項。待收到發(fā)票后,再進行調整入賬。

清晴雨寒 追問

2024-11-07 13:11

拉倒吧,款已經支付了,你這么寫,讓銀行存款怎么想?

小智老師 解答

2024-11-07 13:13

抱歉,理解有誤。如果款項已經支付,相應的分錄應該是:

借:原材料
    貸:銀行存款

這樣反映了原材料的增加和款項的支付。待收到發(fā)票后,再根據實際情況調整稅金等相關賬務處理。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估
2024-11-07 13:11:50
當公司已經支付款項并收到貨物但未收到發(fā)票時,可以進行暫估入賬。分錄如下: 借:原材料 貸:應付賬款(暫估) 這樣一來,你們的賬上顯示了原材料的增加和相應的應付款項。待收到發(fā)票后,再進行調整入賬。
2024-11-07 10:57:40
你好,具體請咨詢趙老師QQ410084566(加的時候備注柳老師推薦)
2016-03-28 17:23:36
只能先暫估
2015-10-07 11:05:39
你好,你讓對方給你個復印件
2022-03-30 09:40:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...