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會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-05-24 16:32 發(fā)布 ??688次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-05-24 16:32
您好!正常是和應(yīng)發(fā)工資一致了。
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-05-24 17:59
老師,3.4月清運(yùn)費(fèi)3000元,5.15基本戶支付,4月計提1000怎么做分錄呢?3月2000補(bǔ)計提
2018-05-24 18:01
計提是主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
宋生老師 解答
2018-05-25 09:11
您好!你支付的時候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就可以了。
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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綜合管理費(fèi)用明細(xì)表中的損失是指什么
答: 您好!你是說的哪個表,能截圖來看下嗎
在編制管理費(fèi)用明細(xì)暫時我是要先計算出本月合計,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,還是說反過來
答: 老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下管理費(fèi)用的工資和個稅明細(xì)哪一個能對得上呀
答: 您好!正常是和應(yīng)發(fā)工資一致了。
管理費(fèi)用明細(xì)賬打印一定要用多欄賬嗎?
討論
管理費(fèi)用明細(xì)賬怎么登
管理費(fèi)用的明細(xì)賬怎么做
我這個月錄管理費(fèi)用明明錄了兩萬多,為什么明細(xì)賬那邊余額卻只有三千多呢
管理費(fèi)用登明細(xì)賬的時候,月末結(jié)轉(zhuǎn)是怎么登 賬?是先本月合計后再在下一欄寫月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,用紅字寫嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 294272 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-05-24 17:59
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-05-24 18:01
宋生老師 解答
2018-05-25 09:11