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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-24 21:48

你好,應納稅所得額是正數(shù)才可能彌補之前的虧損的,而你提供彌補虧損明細表每年都是虧損,所以是無法彌補之前年度的虧損的 
盈利了才可以彌補之前年度虧損

價值觀 追問

2018-05-24 21:52

老師,我嘗試性填寫了100萬在“合并、分立轉入“(轉出)”可彌補的虧損額,使得當年可彌補的虧損額為正數(shù)。為什么主表“減:彌補以前年度虧損”還是沒有變化呀

價值觀 追問

2018-05-24 21:52

所得稅彌補虧損明細表

鄒老師 解答

2018-05-24 21:57

你好,你需要是17年應納稅所得額是正數(shù),而且彌補了之前年度虧損,主表才會有數(shù)據(jù)的

價值觀 追問

2018-05-24 22:01

老師,你說的“17年應納所得額”是指“主表中“納稅調整后的所得”對吧,即我拍的照片“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”-8657.27這個位置應該是正數(shù)是嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 22:02

你好,是的 
根據(jù)你主表,彌補虧損明細表勾機關系是對的

價值觀 追問

2018-05-24 22:06

老師,“合并、分立轉入(轉出)可彌補的虧損額”,這項是什么意思?我把這項填了100萬,可以使得“當年可彌補的虧損額”為正數(shù),卻不能使“本年度實際彌補的以前年度虧損額”為數(shù)字,還是0?

鄒老師 解答

2018-05-24 22:08

你好,就是因為合并、分立轉入(轉出)虧損由現(xiàn)在企業(yè)彌補 
因為你填寫10萬之后是正數(shù),但是沒有填寫本年彌補以前年度虧損情況,所以主表還是不體現(xiàn)的

價值觀 追問

2018-05-24 22:15

老師,轉入100萬表示,從其他方轉入本企業(yè)的利潤嗎?轉出的話,本企業(yè)轉給第三方嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 22:15

你好,轉入是其他企業(yè)轉到你企業(yè) 
轉出是你企業(yè)轉給其他企業(yè)

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你好,應納稅所得額是正數(shù)才可能彌補之前的虧損的,而你提供彌補虧損明細表每年都是虧損,所以是無法彌補之前年度的虧損的 盈利了才可以彌補之前年度虧損
2018-05-24 21:48:41
你上面的當年利潤以前年的虧損 填寫以前年度虧損 如果小于填寫當年利潤
2020-05-11 12:50:18
你好,是的,會自動生成數(shù)據(jù)的
2020-05-21 19:16:36
今年的虧損允許以以前年度的實際虧損額作為彌補限額
2016-12-21 15:48:16
你好,是納稅調整之后的金額
2018-04-24 16:42:13
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