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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-25 08:28

你好 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用    貸;管理費(fèi)用 
可以做這個(gè)調(diào)整分錄

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:37

老師,我們是每個(gè)月都做分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用;然后到年底才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在想調(diào)到長(zhǎng)攤,然后利潤(rùn)表上沒(méi)有數(shù)據(jù),因?yàn)榛I建期都是要入長(zhǎng)攤的,之前放錯(cuò)了。

鄒老師 解答

2018-05-25 08:39

你好,把之前計(jì)入管理費(fèi)用的金額從貸方調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方就是了

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:42

老師,關(guān)鍵是每月底有損益,然后都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了,那管理費(fèi)用是沒(méi)有數(shù)的;可以這樣不:計(jì)算全年的累計(jì)數(shù),然后在12月底一筆調(diào),先沖紅累計(jì)數(shù),借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù),貸:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù);這樣本年利潤(rùn)和管理費(fèi)用貸方就都為0了,然后再轉(zhuǎn)入長(zhǎng)攤,借:長(zhǎng)攤,貸:管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù);這樣長(zhǎng)攤就有借方數(shù),管理費(fèi)用借方也為0,利潤(rùn)表就為0了;老師,可以這樣嗎?因?yàn)楸M管管理費(fèi)用余額為0,但是只要借方有發(fā)生數(shù),利潤(rùn)表還是會(huì)體現(xiàn)這部分的費(fèi)用,但實(shí)際我們這些費(fèi)用都是入長(zhǎng)攤,是沒(méi)有的。

鄒老師 解答

2018-05-25 08:43

你好,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 
做這個(gè)調(diào)整分錄 
然后把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了  借;管理費(fèi)用   貸本年利潤(rùn)

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:45

老師,我知道最終是把管理費(fèi)用的金額調(diào)到長(zhǎng)攤中,但是具體應(yīng)該怎么做分錄呢?分幾筆好呢?每個(gè)月都涉及到本年利潤(rùn)這個(gè)科目,不能直接忽視掉這個(gè)科目不管丫

鄒老師 解答

2018-05-25 08:45

你好,你把之前所有發(fā)生管理費(fèi)用的金額,調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 
然后再把這個(gè)分錄的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就是了

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:49

那老師,以前至12月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)的管理費(fèi)用,就是管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0,這些累計(jì)的分錄不用管嗎?

鄒老師 解答

2018-05-25 08:52

你好,之前的分錄不用管了 
比如你之前管理費(fèi)用發(fā)生100萬(wàn),應(yīng)當(dāng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 
調(diào)整分錄就是  借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;管理費(fèi)用 100萬(wàn) 
然后結(jié)轉(zhuǎn) 借;管理費(fèi)用  貸;本年利潤(rùn)  100萬(wàn) 
這樣調(diào)整之后你管理費(fèi)用發(fā)生額就是0,全部調(diào)整到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn)了

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:55

老師,那是不是12月就有兩次本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?我想確定下,因?yàn)槲沂窃?2月份調(diào)整

鄒老師 解答

2018-05-25 08:56

你好,是的,有你之前管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 
也有后來(lái)把管理費(fèi)用調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用發(fā)生的 管理費(fèi)用調(diào)整到本年利潤(rùn)的分錄

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:57

老師,這樣的話科目余額表的發(fā)生額會(huì)顯示兩次管理費(fèi)用合計(jì),只是余額為0,這樣調(diào)出的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)會(huì)為0不

鄒老師 解答

2018-05-25 08:58

你好,利潤(rùn)表的管理費(fèi)用會(huì)是0

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 08:58

老師,像我上面的第二個(gè)回答,做成負(fù)數(shù)分錄,為什么不可以呢?

鄒老師 解答

2018-05-25 08:59

你好,是之前的分錄不需要沖銷 
只需要做現(xiàn)在的一筆調(diào)整分錄就是了,然后再做結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)就是了

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 09:00

老師,那是不是月度或季度的利潤(rùn)表是有管理費(fèi)用體現(xiàn)的,但是年度的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用數(shù)是0,可以這樣理解嗎?

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 09:01

老師,那什么樣情況下才可以使用負(fù)數(shù)分錄進(jìn)行沖銷呢?只有金額錯(cuò)誤的情況下嗎?

鄒老師 解答

2018-05-25 09:03

你好,可以這樣理解 
金額有多計(jì)入的情況下可以負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)沖銷

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:03

老師,調(diào)整回來(lái)了,利潤(rùn)表為0了,是對(duì)上的;只是有點(diǎn)小疑問(wèn),財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)入長(zhǎng)攤,貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用有負(fù)數(shù)行嗎?這些是利息收入,開(kāi)始掛的財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-25 10:04

你好,你之前不是說(shuō)的是管理費(fèi)用嗎?

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:07

嗯嗯,90%都是管理費(fèi)用(其中有一筆收入是對(duì)沖費(fèi)用的,掛借方負(fù)數(shù)),然后有10%的財(cái)務(wù)費(fèi)用;我擔(dān)心我說(shuō)管理費(fèi)用又說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)亂,然后就想統(tǒng)一說(shuō)是費(fèi)用,但是說(shuō)成了管理費(fèi)用,老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是和管理費(fèi)用是一樣處理的哦

鄒老師 解答

2018-05-25 10:09

你好,是的,一樣的道理,只是科目不同而已

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:10

嗯嗯,老師,那財(cái)務(wù)費(fèi)用轉(zhuǎn)入長(zhǎng)攤,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入轉(zhuǎn)到貸方,那就是貸方負(fù)數(shù),這樣也是可以的是不

鄒老師 解答

2018-05-25 10:14

你好,你之前是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方吧?現(xiàn)在轉(zhuǎn)入應(yīng)當(dāng)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方才是的

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:16

因?yàn)橘M(fèi)用類的,如果是收入類都會(huì)直接掛借方負(fù)數(shù),所以一開(kāi)始是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方負(fù)數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)入是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方負(fù)數(shù),這樣可以嗎?

鄒老師 解答

2018-05-25 10:17

你好,可以這樣處理的

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:17

上面要說(shuō)的是屬于費(fèi)用類的收入掛在借方負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-25 10:18

你好,利息收入正??梢杂?jì)入貸方或借方負(fù)數(shù)

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:19

老師,我看了下科目余額表,現(xiàn)在是沒(méi)有損益類科目了,然后長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這個(gè)的余額是顯示在貸方正數(shù)的,這樣可以嗎?

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:21

分錄是體現(xiàn)在借方負(fù)數(shù)的,余額是自動(dòng)放在貸方正數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-25 10:23

你好,可以的

ZK 追問(wèn)

2018-05-25 10:27

非常感謝老師!

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以
2023-11-10 11:00:28
要記載到管理費(fèi)用的總賬上
2023-09-16 17:25:50
同學(xué),借方貸方的管理費(fèi)用都要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的呀,怎么會(huì)差呢
2021-04-26 16:02:35
這個(gè)你可以進(jìn)行調(diào)整,借:稅金及附加 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),然后在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-11-27 10:51:18
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