
請(qǐng)問下,內(nèi)賬材料按含稅價(jià)暫估,之后款付了但發(fā)票沒回來,沖掛賬時(shí)怎么做?暫估時(shí)掛應(yīng)付--暫估-XX供應(yīng)商,原來會(huì)計(jì)沖的應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商,這樣不能通過明細(xì)科目余額查詢到欠款情況,請(qǐng)指教
答: 內(nèi)賬不需要暫估,內(nèi)賬直接根據(jù)實(shí)物收到做,貸應(yīng)付賬款,就可以,貸應(yīng)付賬款暫估款 ,負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付款-xx供應(yīng)商?
老師,預(yù)付材料款,且已經(jīng)收到貨,但是發(fā)票還沒有收到,預(yù)付的時(shí)候做了預(yù)付賬款,收到貨物暫估入賬時(shí),貸方是記預(yù)付賬款,還是應(yīng)付賬款-暫估入賬呢
答: 你好,暫估入庫(kù),貸方是 應(yīng)付賬款-暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù);這樣合理嗎?采購(gòu)說12月會(huì)補(bǔ)貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
答: 你好,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有紅沖?


溫柔以待 追問
2024-11-14 09:16
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 09:17
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 09:17
溫柔以待 追問
2024-11-14 09:55
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 09:58
溫柔以待 追問
2024-11-14 09:58
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 10:07
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 10:08
溫柔以待 追問
2024-11-14 10:34
MI 娟娟老師 解答
2024-11-14 10:49