
老師,我4月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報(bào),那么我4月的增值稅申報(bào)表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計(jì)?
答: 你好,同學(xué)。 這進(jìn)項(xiàng)少了,什么原因?qū)е律俚模?
老師好,增值稅申報(bào)表的(一)的本年累計(jì)數(shù)和第三欄的本年累計(jì)不相等,(可能是之前有一個月的申報(bào)錯了)請問這要怎么辦
答: 這個不對可以去稅局更正申報(bào),你們沒有服務(wù)嗎,只有勞務(wù)?那不對就更正申報(bào),有服務(wù)開發(fā)票,那是不等,這個主表沒填寫服務(wù)銷售額,只需要填寫1欄,2,3欄都沒有服務(wù)填寫
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填寫增值稅申報(bào)表時(shí),本季度未達(dá)到起征點(diǎn),填寫后,本年累計(jì)數(shù)對不上有沒有關(guān)系,會不會以后自動變更
答: 本年累計(jì)數(shù)需要跟實(shí)際開票數(shù)據(jù)一致,對不上的需要調(diào)整更改過來