老師 ,請(qǐng)問(wèn)員工業(yè)務(wù)人員沒(méi)有底薪,要是也沒(méi)有提成,這 問(wèn)
您好,沒(méi)有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測(cè) 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問(wèn)
你好這個(gè)一般來(lái)說(shuō)是需要交增值稅及附加的。 答

2017.10月購(gòu)買的固定資產(chǎn),到2018.5月才取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)17年10月如何入賬2017.10月借:固定資產(chǎn) 待:應(yīng)付賬款-暫估需要在11月開始計(jì)提折舊嗎2018.5取得發(fā)票先沖暫估然后這樣對(duì)嗎?普票借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 可以通過(guò)在建工程科目進(jìn)行過(guò)度。2017年10月賬目:借:在建工程;貸:應(yīng)付賬款。不需要計(jì)提折舊。2018年5月取得發(fā)票,普票,賬目:借:固定資產(chǎn);貸:在建工程。
固定資產(chǎn)計(jì)提完折舊不再計(jì)提之后,出售該固定資產(chǎn),如何入賬?取得現(xiàn)金,沒(méi)有票據(jù)。
答: 你好,分錄如下: 借:累計(jì)折舊 現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)處置損益
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得出租固定資產(chǎn)收入6000元,該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊為2000元,租金已存入銀行
答: 借:銀行存款 6000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6000 借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊(攤銷)

