
在做庫存時進項發(fā)票和實際庫存有515元的差額 ,那我在做賬時差額怎么做呢
答: 計入待處理財產(chǎn)損益,查到原因再處理即可
老師,請問上月庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,本月如何調(diào)整呢,另外產(chǎn)品銷售出去,進項發(fā)票要次月才能開進來,該怎么做賬呢
答: 你好 錯誤的沖掉就可以了,再按正確的來做,產(chǎn)品銷售出去可以暫估成本來結(jié)轉(zhuǎn)的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
快到2019年了,2018年的進項發(fā)票還有好多進項庫存發(fā)票還沒有做賬,可以放到2019做購進庫存嗎?還是要先做庫存啊,發(fā)票不是不可以跨年做賬的嗎?
答: 您好,先做暫估吧,免得原料出現(xiàn)紅字庫存,可以跨年度做賬


同舟之情 追問
2018-05-25 16:00
袁老師 解答
2018-05-25 16:05