公司的車(chē)保險(xiǎn),繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問(wèn)
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問(wèn)
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司,收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問(wèn)
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分,是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬, 問(wèn)
是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 答

取得海關(guān)專用繳款書(shū),怎么認(rèn)證和申報(bào)。
答: 你好 可以是去稅局掃描認(rèn)證 或者在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認(rèn)證文件,上傳國(guó)稅認(rèn)證 然后在增值稅附表二的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)填寫(xiě)抵扣
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)和海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅繳款書(shū)怎么認(rèn)證啊
答: 增值稅繳款書(shū)可以在電子申報(bào)系統(tǒng)錄入,生成認(rèn)證文件,上傳國(guó)稅認(rèn)證或拿原件去國(guó)稅掃描認(rèn)證 關(guān)稅繳款書(shū)是不用認(rèn)證的,也認(rèn)證不了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,取得海關(guān)繳款書(shū)怎么入賬和認(rèn)證抵扣?
答: 海關(guān)增值稅繳款書(shū)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,收到后賬務(wù)處理: 借:原材料、庫(kù)存商品, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:銀行存款等。 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)是一種增值稅扣稅憑證,增值稅扣稅憑證,是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)時(shí)取得或開(kāi)具的記載所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅額,并據(jù)此從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。


追問(wèn)
2018-05-25 16:05
鄒老師 解答
2018-05-25 16:06