現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅少提,可以在3季度的印花 問
您好,這個(gè)的話是可以加上補(bǔ)提的,這個(gè)是沒關(guān)系的 答
老師,殘疾人就為保障金申報(bào)時(shí)用人單位上年在職職 問
你好,是實(shí)際發(fā)放%2B個(gè)稅%2B個(gè)人承擔(dān)得社保部分得 答
課程里沒講繼續(xù)涉入資產(chǎn)負(fù)債,看不懂 問
同學(xué)你好,這個(gè)點(diǎn)在金融資產(chǎn)終止確認(rèn)那個(gè)位置,不是重點(diǎn)。 答
我們公司委托另外一家公司幫我們生產(chǎn)一個(gè)撬塊,但 問
您好,這個(gè)是生產(chǎn)用的嗎? 答
老師,研發(fā)費(fèi)用中迎新樣品一般可以計(jì)入啥科目呢,會 問
同學(xué),你好 研發(fā)費(fèi)用-樣本 答

出口發(fā)票開錯(cuò)了規(guī)格會不會影響退稅??
答: 作廢后重新開具,與報(bào)關(guān)單保持一致
老師,出口發(fā)票開錯(cuò)了,開成帶稅率的了,下個(gè)月紅沖的重新開的發(fā)票,這個(gè)出口退稅應(yīng)該怎么申報(bào)呀?會有什么影響嗎?
答: 如果出口發(fā)票開錯(cuò)了,開成了帶稅率的發(fā)票,需要進(jìn)行紅沖并重新開具正確的發(fā)票。以下是出口退稅申報(bào)的步驟和可能的影響: 1.紅沖發(fā)票并重新開具正確的發(fā)票 在開具月銷售發(fā)票時(shí),如果發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)的話,可以選擇申請沖紅重新開。具體操作步驟如下: (1)登錄增值稅稅務(wù)網(wǎng)上填報(bào)功能,再選擇“沖紅開具申請”功能,根據(jù)提示將發(fā)票代碼及號碼填寫完整,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (2)根據(jù)提示,選擇“沖紅”的原因,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (3)根據(jù)提示,確認(rèn)沖紅細(xì)節(jié),點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (4)根據(jù)提示,輸入相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)憑證以及收款人賬號信息,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 (5)申請完畢,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過之后,可以將新的發(fā)票代碼及號碼重新開具發(fā)票。 1.出口退稅申報(bào) 在出口企業(yè)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)要求退還出口產(chǎn)品已納稅款時(shí),需要如實(shí)填報(bào)出口產(chǎn)品退稅申請表,并附送有關(guān)資料。這些資料包括出口貨物報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、代理出口產(chǎn)品證明等。 1.影響 如果發(fā)票開錯(cuò)并進(jìn)行了紅沖處理,可能會對出口退稅申報(bào)產(chǎn)生影響。具體來說,可能會導(dǎo)致申報(bào)金額不一致或被視為異常申報(bào)。因此,在進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí),需要特別注意發(fā)票的正確性和一致性。 另外,如果紅沖處理不當(dāng),還可能會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和罰款等不良后果。因此,建議在處理出口發(fā)票時(shí)仔細(xì)核對信息并遵循相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅的發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)做了退稅勾選并確定,還沒做退稅申報(bào),需要怎么處理?
答: 申請負(fù)數(shù)發(fā)票,重新開具。

