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簿荷梨子
于2018-05-27 10:37 發(fā)布 ??1235次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-05-27 10:38
你好!這是銷項稅的零差吧(以后申報的時候,核對一下附表一中的稅額與稅控系統(tǒng)打印的匯總表中的稅額) 0.01直接列入營業(yè)外收支!
簿荷梨子 追問
2018-05-27 10:40
老師,摘要,與分錄怎樣寫呢?
老江老師 解答
2018-05-27 10:46
摘要寫 銷項稅額申報零差調(diào)整
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上月,申報銷售稅額,與開票稅額,相差0.01元,怎樣來調(diào)呢?
答: 你好!這是銷項稅的零差吧(以后申報的時候,核對一下附表一中的稅額與稅控系統(tǒng)打印的匯總表中的稅額) 0.01直接列入營業(yè)外收支!
4月份申報銷售額有誤怎么辦
答: 你好,可以提供正確的申報表去稅局大廳做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師如果查到未開票申報銷售額,自首會不會罰的輕一點?
答: 你的意思就是少報收入了是嗎。
你好,想請問增值稅加計抵減銷售額計算期怎么判斷,是本月申報銷售額嗎?
討論
老師,印花稅是不含稅銷售額申報還是含稅銷售額申報?
老師好,這個月免稅銷售額是負數(shù),導致本期免稅也是負數(shù),申報不了,怎么整?。课沂巧綎|的
老師肉蛋這些開票免稅申報時怎么填寫,免稅銷售額填不起不會填
老師,我本月申報有3000元錯誤放到免稅銷售額那里去了,下個月我要怎么處理呢?我所有的稅已經(jīng)申報了
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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簿荷梨子 追問
2018-05-27 10:40
老江老師 解答
2018-05-27 10:46