
我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在國地稅合并了,社保由國稅代收是嗎,那我們之前拿工資做成本馬上是行不通了,那我們要怎樣操作才會(huì)合理一些呢?
答: 是的啊,最好如實(shí)做工資吧
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我們公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù),是代理類,我們在國內(nèi)促成了我們的客戶和國內(nèi)的一家公司的合作,我們主要是代理他們在國內(nèi)的輔助工作,我們簽訂的是銷售傭金協(xié)議,那我們這個(gè)收款應(yīng)該如何入賬比較合規(guī)?
答: 你好,這個(gè)你們可以完工后,計(jì)入收入。


小袁 追問
2018-05-28 10:43
袁老師 解答
2018-05-28 11:03