
、給其它單位代開的增值稅專用發(fā)票的稅款,今天單位把稅款給我們,分錄該怎么記,之前代開時(shí),分錄是應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅,貸銀行存款,對嗎?
答: 1、借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2、不對,正確分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
收到一份工程款發(fā)票,假設(shè)是A單位開給單位的,做的分錄是:借:工程施工應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款(A公司)借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款但實(shí)際上我們的銀行存款并不是付給A單位的,而是付給B單位的,實(shí)質(zhì)上是我單位代B單位付了筆工程款,對B單位應(yīng)該有一筆其他應(yīng)收款才是,這分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?!!!!??
答: 借:其他應(yīng)收款-B 貸:應(yīng)付賬款-A
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
#提問#老師,麻煩幫我看看我的會計(jì)分錄對不對。(1)今天代開發(fā)票25500(含稅),增值稅是742.72元,公賬已扣增值稅,會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅742.72 貸:銀行存款742.72(2)對方給我們打款是25500,會計(jì)分錄:借:銀行存款25500 貸:主營業(yè)務(wù)收入24757.28 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅742.72
答: 你好 ,嗯額,就是這樣寫的呢,正確


方亮老師 解答
2018-05-28 10:49