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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-28 10:46

你好,新的一年需要啟用一套新賬簿的

零@點 追問

2018-05-28 10:47

嗯嗯,老師像我開設專戶的銀行存款日記賬只登記了一頁也要換嗎?

鄒老師 解答

2018-05-28 10:55

你好,是的,新的一年就需要啟用一套新賬簿的

零@點 追問

2018-05-28 10:56

好的,謝謝老師,我是補去年的賬………

鄒老師 解答

2018-05-28 11:03

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

零@點 追問

2018-05-28 11:06

老師,我們合作社收到一筆工程款,然后理事長又從這筆款里提出20000借來做危房改造款,危房改造工程是包給別人的,完工后退回1000,又在這1000里拿了800給村活動室,手里現(xiàn)金只有200

鄒老師 解答

2018-05-28 11:08

你好,你想問的 問題具體是?

零@點 追問

2018-05-28 11:09

老師,我提現(xiàn)的時候,借其他應收款2萬,貸銀行存款2萬,然后做一筆借,庫存現(xiàn)金 
貸,其他應收款,支付的時候借其他應付款2萬,貸庫存現(xiàn)金,,退回借庫存現(xiàn)金200,其他應付款800貸其他應付款1000對嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 11:18

你好,提現(xiàn)借方應當是庫存現(xiàn)金,而不是其他應收款的

零@點 追問

2018-05-28 11:52

那后面分錄對嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 12:49

你好,收到一筆工程款  借;銀行存款   貸;相關科目   
理事長又從這筆款里提出20000借來做危房改造款  借;其他應收款   貸;銀行存款 
退回1000  借;庫存現(xiàn)金等科目  相關科目  貸;其他應收款  20000 
又在這1000里拿了800給村活動室 借;管理費用等科目   貸;庫存現(xiàn)金800

零@點 追問

2018-05-28 12:50

那我做的是對啊,理事長是先提現(xiàn)再給承包工

零@點 追問

2018-05-28 12:51

用了后算賬還退回1000

鄒老師 解答

2018-05-28 12:51

你好,我意思是這個不能視為提現(xiàn),提現(xiàn)是把資金提到出納放在公司保險柜 
你這個是個人借款

零@點 追問

2018-05-28 12:53

嗯嗯,那就不存在庫存現(xiàn)金是吧

鄒老師 解答

2018-05-28 12:55

你好,是的,不存在庫存現(xiàn)金,需要按其他應收款處理的

零@點 追問

2018-05-28 14:26

老師,提出現(xiàn)金購買水泵,借現(xiàn)金增加貸銀行存款,然后去報賬款下來借銀行存款貸其他應付款對嗎

零@點 追問

2018-05-28 14:27

這筆錢也是只走賬上過

鄒老師 解答

2018-05-28 14:28

你好,報賬 應當是 借;管理費用等科目  貸;庫存現(xiàn)金  才是的

零@點 追問

2018-05-28 14:32

那就是說我們先用賬戶上的錢購買這個機器,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,然后收到機器怎么做賬?這個機器不屬于我們啊,老師我可不可以按照上次你教我的用其他應付款做賬,提現(xiàn)就是上面分錄,購買時借其他應付款貸庫存現(xiàn)金,后來報賬借銀行存款,貸其他應付款

鄒老師 解答

2018-05-28 14:33

你好,機器是你單位墊付款項?

零@點 追問

2018-05-28 14:37

嗯嗯,開始是從我們合作社賬戶上取出現(xiàn)金墊付,然后去報賬后打到我們賬上

鄒老師 解答

2018-05-28 14:38

你好,墊付那就借方計入其他應收款就是了 
報銷沖銷其他應收款

零@點 追問

2018-05-28 14:39

好的

鄒老師 解答

2018-05-28 14:39

祝你學習愉快,工作順利!

零@點 追問

2018-05-28 14:43

老師,那要不要做關于購買水泵時得分錄,還是直接計入其他應收款,水泵就不做賬了?

鄒老師 解答

2018-05-28 14:45

你好,按往來款做分錄,因為這個水泵款項不是你單位實際負擔,只是代付而已

零@點 追問

2018-05-28 14:47

好的

鄒老師 解答

2018-05-28 14:48

祝你學習愉快,工作順利!

零@點 追問

2018-05-28 15:04

老師,每個月算工資應納稅額怎么算呢?像我們合作社理事長加上管理員一共6人,每個人工資不超3000元,然后就是找的臨時工人,做了臨時工人表格

鄒老師 解答

2018-05-28 15:04

你好,根據(jù)  (工資-3500)*稅率-速算扣除數(shù)   計算

零@點 追問

2018-05-28 15:07

老師我以前一直都沒有算怎么辦

零@點 追問

2018-05-28 15:08

這個工資是總數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 15:08

你好,沒有申報需要做補充申報的 
是每個人的工資分別計算 的

零@點 追問

2018-05-28 15:08

而且我們合作社現(xiàn)在沒有盈利,是前期投入階段

零@點 追問

2018-05-28 15:09

我一直都是零申報

零@點 追問

2018-05-28 15:11

那臨時工的怎么算

鄒老師 解答

2018-05-28 15:13

你好,臨時工工資怎么算是計算哪方面?

零@點 追問

2018-05-28 15:24

就是臨時工要算稅嗎?我去年都沒有算,理事長和管理員的也沒有計算稅費,我以為不超3500都不上稅所以就沒有計算

鄒老師 解答

2018-05-28 15:25

你好,需要計算,只是低于3500就不需要納稅

零@點 追問

2018-05-28 15:45

老師,課堂的關于合作社的課程沒有這方面講述??!只有月底計提工資

鄒老師 解答

2018-05-28 15:46

你好,你可以去個人所得稅的相關課程查找學習

零@點 追問

2018-05-28 15:46

好的,那我這個去年沒有計算的怎么辦

鄒老師 解答

2018-05-28 15:47

你好,去稅局做補申報就是了

零@點 追問

2018-05-28 15:48

那我做的賬不用管嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 15:48

你好,你之前不是說都低于3500,只是沒有申報?

零@點 追問

2018-05-28 15:49

是啊,我是零申報

鄒老師 解答

2018-05-28 15:49

你好,那就根據(jù)所得稅金額去申報,賬務上面并不需要做調整的

零@點 追問

2018-05-28 15:50

我是問去稅局補充申報那我的賬要不要做更改

鄒老師 解答

2018-05-28 15:50

你好,不需要的,因為你賬上并沒有錯誤,只是申報把工資按0申報了,而不是按工資金額申報

零@點 追問

2018-05-28 15:59

那老師,計入生物性資產(chǎn)的要不要計提折舊

鄒老師 解答

2018-05-28 16:02

你好,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)是需要計提折舊的

零@點 追問

2018-05-28 16:04

那消耗性生物資產(chǎn)呢?

鄒老師 解答

2018-05-28 16:04

你好,消耗性生物資產(chǎn)不需要計提折舊的

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相關問題討論
你好,新的一年需要啟用一套新賬簿的
2018-05-28 10:46:24
按照會計帳薄管理規(guī)范要求:對于新會計年度建賬,一般來說,總賬、日記帳和多數(shù)明細賬應更換一次,但有些財產(chǎn)物資明細帳等可以跨年度使用,不必每年更換。 所以,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬不管用的頁數(shù)多少,應該更換新帳。
2019-01-02 16:32:03
同學你好,現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬是每年都要換新賬本的;
2021-03-17 09:49:34
您好,可以不用換賬本,接著使用就行。
2017-12-03 15:48:09
年度終了,要把各賬戶的余額結轉到下一會計年 度,并在摘要欄注明結轉下年字樣;在下一會計 年度新建有關會計賬簿的第一余額欄內填寫上年 結轉的余額,并在摘要欄注明.上年結轉字樣。
2020-04-23 13:12:23
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