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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-11-29 12:26

對的是的,無票收入紅沖在做發(fā)票的,但是你申報(bào)的時候會有風(fēng)險(xiǎn)提示。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:29

這個其實(shí)也沒事哦,解釋下就可以對嗎,那賬務(wù)上要怎么處理這個紅沖了的發(fā)票,是不是賬上就一直跟電子稅務(wù)局里有個 差額

郭老師 解答

2024-11-29 12:32

只要你能提供證明就行。

郭老師 解答

2024-11-29 12:32

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),不會有差額的。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:35

哦,就是把我當(dāng)時確認(rèn)五票收入的憑證分錄,沖紅做一遍對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 12:35

是的對的,是這個意思。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:39

老師,我還想問下,我們運(yùn)輸天然氣的,給下游銷售了100方氣,開發(fā)票開了100方,但是由于上下游氣壓不同,下游賣完是99方,下游會計(jì)讓我們幫她平賬,就說私下給我們現(xiàn)金,讓我公司把這1方氣給她送過去,我公司就問上游買了送過去了,但是這部分下游不讓我們開發(fā)票,她說好的給現(xiàn)金,但說現(xiàn)金不夠,給了一部分現(xiàn)金,剩余部分充成燃?xì)饪ㄗ屛覀兇筌囘^去消費(fèi),但是消費(fèi)完他們不開發(fā)票,給我們按照優(yōu)惠價算,我知道正確的應(yīng)該是我們要把加氣卡做成應(yīng)收帳款加氣卡,和現(xiàn)金一起確認(rèn)收入

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:41

申報(bào)無票收入,但是目前的會計(jì)是,由于現(xiàn)金沒有存回公戶,是老板私收花了,加氣卡消費(fèi)了也不開發(fā)票,所以會計(jì)就沒管這部分的,她就每個月對賬,按照對方要求開發(fā)票的呢

郭老師 解答

2024-11-29 12:41

你好,實(shí)際你給他了101方,開發(fā)票的時候只開了100,是這個意思嗎?

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:43

是的,我從上游買了也是101方,上游給我開發(fā)票也是101方

郭老師 解答

2024-11-29 12:44

你可以做無票收入的。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:50

嗯,我知道的,那個加氣卡的處理對嗎,就是借應(yīng)收帳款加氣卡貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅銷項(xiàng),然后給的現(xiàn)金用庫存現(xiàn)金確認(rèn)收入

郭老師 解答

2024-11-29 12:51

是的對的,是這么做的

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:53

目前這個會計(jì)就是覺得現(xiàn)金那塊是私下給領(lǐng)導(dǎo)了,氣卡消費(fèi)了也不開發(fā)票回來,她就沒做這部分的,給對方開發(fā)票也是按照對方的要求開的,因?yàn)檫@個是個大客戶,賬一直是連續(xù)的,就是扎帳日到了,按照那個金額開發(fā)票,現(xiàn)實(shí)中,目前會計(jì)這樣處理合理嗎

郭老師 解答

2024-11-29 12:53

不合理,因?yàn)槟愕膸齑孢@個有影響。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 12:57

好的,知道了,老師,還有就是如果本事是為了不交社保,讓駕駛員開個體戶,我們把工資發(fā)個體戶,個體戶給我們勞務(wù)發(fā)票,但是有時候老板會為了還不能入外賬的業(yè)務(wù)把錢從公戶拿出來,沒有走借款,而是從公戶付給個體戶,個體戶給我們開勞務(wù)發(fā)票,然后個體戶再把錢轉(zhuǎn)給老板,這個是不是很不合理,不合理的話,已經(jīng)發(fā)生了,有沒有什么挽救的辦法啊

郭老師 解答

2024-11-29 12:59

個體戶可以紅沖發(fā)票的,把錢退回來。

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:01

老師,老板這樣做風(fēng)險(xiǎn)大嗎,除了你說的這個辦法,還有沒有其他能圓回來的辦法,公司駕駛員挺多的,就開了三個個體戶,每個個體戶打幾個駕駛員的工資,然后個體戶再給駕駛員發(fā)

郭老師 解答

2024-11-29 13:04

風(fēng)險(xiǎn)大
這個就是虛增

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:06

那就是說其實(shí)駕駛員開立個體戶給駕駛員發(fā)工資是沒有錯的,很正常的業(yè)務(wù),就是老板通過這個個體戶往外拿錢同時讓個體戶開勞務(wù)發(fā)票回來就是風(fēng)險(xiǎn)特別大,只有紅沖,然后老板那部分做成他的借款,這樣就風(fēng)險(xiǎn)降低了對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 13:08

對的是的,因?yàn)樗麤]有對應(yīng)的收入

順心的小海豚 追問

2024-11-29 13:11

你說的這個虛增費(fèi)用,是不是就算是接收虛開的一種,老師,我們公司銷售天然氣的,老板那部分運(yùn)輸公司的公司沒有資質(zhì),所以很多費(fèi)用就這樣從公戶不明不白的走,銷售天然氣,每個月有20多萬的勞務(wù)費(fèi),這個其實(shí)也解釋不通對吧,這個要調(diào)整的話其實(shí)就是要把個體戶所有的票都要紅沖了的對嗎

郭老師 解答

2024-11-29 13:12

不紅沖也可以
以后有收入就讓他少開

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對的是的,無票收入紅沖在做發(fā)票的,但是你申報(bào)的時候會有風(fēng)險(xiǎn)提示。
2024-11-29 12:26:33
你好!當(dāng)月可以確認(rèn)無票收入不開發(fā)票
2019-04-25 10:40:42
你好,如果你下月要開票的話,就在無票收入那里填負(fù)數(shù).不用去稅局確認(rèn)
2022-04-15 09:38:12
老師:首先,如果公司確實(shí)有發(fā)生業(yè)務(wù),但是發(fā)票財(cái)務(wù)不夠開,那么就需要在無票收入這一欄中報(bào)稅。而不是在購銷合同里報(bào)稅。財(cái)務(wù)在報(bào)稅時,需要準(zhǔn)確填寫無票收入這欄,以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí),確認(rèn)收入。 同時,有時候會出現(xiàn)這樣的情況,即下個月發(fā)票補(bǔ)開,此時,財(cái)務(wù)就可以在無票收入這欄中用負(fù)數(shù)沖,來彌補(bǔ)前面的報(bào)稅記錄,使得總收入一致。然而,一定要先去稅務(wù)局備案核實(shí),確認(rèn)收入的真實(shí)性,才可以在無票收入這欄中用負(fù)數(shù)沖。例如,假設(shè)一個公司,確實(shí)發(fā)生了發(fā)票財(cái)務(wù)不夠開的情況,這個公司就需要提前到稅務(wù)局進(jìn)行備案,然后確認(rèn)收入,最后才可以在無票收入這一欄進(jìn)行負(fù)數(shù)沖抵。
2023-03-22 17:06:47
您好,沒關(guān)系的,等買了發(fā)票,再開發(fā)票確認(rèn)收入,沖預(yù)收即可。
2017-11-24 23:44:47
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