咨詢老師
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-28 16:57





宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-05-28 16:57
我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉出金額的。
失控發(fā)票,做做進項稅額轉出,轉出的進項稅額怎么做分錄,
答: 你好, 借記 原材料/營業(yè)外支出 貸記 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請教一個問題,上年的進項發(fā)票有問題,在上年也已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在國稅讓進項稅額轉出,怎么做分錄
答: 借;固定資產(chǎn) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-增值稅檢查調整
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