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生來彷徨
于2024-12-04 14:34 發(fā)布 ??404次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2024-12-04 14:35
你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。它這個確實是不會減少的,除非你做清理的時候才會減少。
生來彷徨 追問
2024-12-04 14:38
那到期后我怎么做清理科目的結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師 解答
2024-12-04 14:40
你好,借:銀行存款(按實際收到的金額)累計攤銷(按已計提的累計攤銷)無形資產(chǎn)減值準備(按已計提的減值準備)營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失(按借方差額)貸:無形資產(chǎn)(按無形資產(chǎn)賬面余額)應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-12-04 17:34
我開始做買入無形資產(chǎn), 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計攤銷
2024-12-04 17:35
你好,嗯,你清理的時候,按上面的就行
是我買的無形資產(chǎn),到期后會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,這個軟件可以啟動攤銷
2024-12-04 18:36
老師您這個會計分錄不對呢,清理的時候是我自己清理呢,借:累計攤銷貸:無形資產(chǎn)嗎
2024-12-04 21:12
你好,你攤銷完了以后,沒有價值了,就是你說的這樣做。借:累計攤銷貸:無形資產(chǎn)
2024-12-05 09:57
就是到期后再清理是不是,會計軟件有必要計入無形資產(chǎn)嗎3年期的
2024-12-05 10:03
你好你做了上面這個分錄就已經(jīng)是清理掉了,已經(jīng)沒有無形資產(chǎn)金額了。
2024-12-05 10:42
那中間的分錄這樣寫是正常的嘛?
2024-12-05 10:45
你好,中間的憑證沒問題。
2024-12-05 10:46
我可以寫借方:管理費用-辦公費貸:累計攤銷嗎?
2024-12-05 10:48
你好,可以的,憑證沒問題。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 293835 個
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