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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-05-28 22:53

最好盤點一下資產(chǎn)負(fù)債實際情況作為期初數(shù),往下做即可

機靈的書本 追問

2018-05-28 23:11

用財務(wù)軟件做賬的話,初始數(shù)據(jù)能平嗎

袁老師 解答

2018-05-28 23:19

可以的,差額計入未分配利潤

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最好盤點一下資產(chǎn)負(fù)債實際情況作為期初數(shù),往下做即可
2018-05-28 22:53:43
您好,初始數(shù)據(jù)不平的話,可以記入實收資本,或者其他應(yīng)付款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤處理。
2018-05-28 23:28:57
您好,建議全面盤點,包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn),往來,編制盤點表作為期初數(shù)據(jù),建賬處理,以后正規(guī)操作就行了。
2018-04-03 14:53:48
你好!按申報數(shù)據(jù)建立外賬,規(guī)范報銷支付,規(guī)定發(fā)票要求
2021-02-16 21:47:39
您好 內(nèi)賬前面沒有數(shù)據(jù) 可以根據(jù)外賬的數(shù)據(jù)做期初錄入 然后把前面外賬沒有入賬的業(yè)務(wù) 補入賬
2022-03-21 01:11:51
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