老師,我請問下,如果題目中告訴你期初和期末的流動 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進項稅額,由于簡易計稅與一般 問
您好, 借:費用或成本 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入,在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本:23 年補錄的 22 年電費,本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本,需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本,而非計入 23 年成本。 年報調(diào)整:在 22 年企業(yè)所得稅年報中,將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”,進而調(diào)整當年應納稅所得額(成本增加,應納稅所得額減少);同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目,確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好,企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直 問
您好,業(yè)務(wù)招待費按60%抵扣,其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號): 第五條明確規(guī)定:“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出應以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù))作為稅前扣除憑證 答

紅字增值稅發(fā)票怎么做分錄?
答: 你好,是收入紅字?
老師,增值稅開紅字發(fā)票,增值稅和附加稅退稅分錄怎么做呢?
答: 您好,都是原分錄紅字沖回
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!請問去年開的增值稅發(fā)票,今年沖紅開了紅字發(fā)票,然后再開了籃字發(fā)票,金額一樣,只是修改了規(guī)格型號和單位,我們是銷售方,像這樣一正一負抵消,還需要做分錄?如果做,分錄是怎樣做?謝謝!
答: 你好,需要的借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費,然后再做一個,上面分錄不變,金額是負數(shù)的就可以。


cfh 追問
2018-05-29 16:04
鄒老師 解答
2018-05-29 16:04
cfh 追問
2018-05-29 16:05
鄒老師 解答
2018-05-29 16:06