老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

我現(xiàn)在代理記賬 對(duì)方是一個(gè)社工機(jī)構(gòu) 要求我設(shè)置總賬和明細(xì)賬 明細(xì)賬的話我需要知道對(duì)方的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行的余額嗎?對(duì)方的單據(jù)有的沒(méi)日期的不好記該咋辦?還有的單據(jù)日期是次月的說(shuō)要做到上月去這樣合理嗎?
答: 按每月拿的單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理就行了。不管發(fā)生時(shí)間,只管報(bào)銷時(shí)間處理
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的,因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計(jì)就是17900元)??墒敲骷?xì)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了!怎么辦??
答: 2017年12月的工資實(shí)際發(fā)放了嗎?她有可能只是寫錯(cuò)摘要了。庫(kù)存現(xiàn)金的余額跟報(bào)表差什么?看起來(lái)本來(lái)實(shí)際就是支付了17900,沒(méi)有問(wèn)題。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的,因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計(jì)就是17900元)??墒敲骷?xì)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了!怎么辦??
答: 2017年12月的工資實(shí)際發(fā)放了嗎?她有可能只是寫錯(cuò)摘要了。庫(kù)存現(xiàn)金的余額跟報(bào)表差什么?看起來(lái)本來(lái)實(shí)際就是支付了17900,沒(méi)有問(wèn)題。

