
初始數(shù)據(jù)的應(yīng)付賬款少計(jì)了一筆1000,現(xiàn)在是否可以直接這么調(diào):借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:應(yīng)付賬款 1000?然后:借:利潤(rùn)未分配 1000,貸:以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎?
答: 你好,不可以的
第一年沒(méi)票暫估到應(yīng)付賬款的這部分金額,次年沒(méi)收回發(fā)票,調(diào)增匯算以后,賬要怎么做呢?既然補(bǔ)稅了,那么賬上就不應(yīng)該再掛暫估了吧,比如,收回發(fā)票的部分,會(huì)紅沖暫估,然后做藍(lán)字應(yīng)付,借:原材料(紅字貸:應(yīng)付-暫估(紅字。借:原材料 進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付(差額進(jìn)以前年度損益調(diào)整,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn))那沒(méi)有收回發(fā)票的那部分,因?yàn)橐呀?jīng)補(bǔ)了稅,暫估的賬按理不用一直掛著吧,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 暫估不會(huì)掛著呀, 借原材料貸應(yīng)付賬款暫估100, 借:原材料(紅字100 貸:應(yīng)付-暫估(紅字100 你第一個(gè)分錄不就沖了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 是什么意思
答: 你這個(gè)是不是紅字沖銷(xiāo)的

