
我和A公司在一起辦公,物業(yè)水電租房固定資產(chǎn)等等費(fèi)用都是我司出,現(xiàn)在我們要和A公司算賬,那如果A公司把費(fèi)用100萬(wàn)給我公司,賬務(wù)上我做沖減管理費(fèi)用嗎?收到錢要開什么票給對(duì)方?之前我司入賬開的發(fā)票都是我公司名稱,怎么弄呀?
答: 你好,要開票,做其他業(yè)務(wù)收入,就開水電租金是什么開什么。要計(jì)提銷項(xiàng)稅
那咱們實(shí)際工作中是一般經(jīng)常沖減管理費(fèi)用處理 不計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎
答: 你好,是的 因?yàn)榻痤~較小,通常是不計(jì)入固定資產(chǎn) 的,而直接計(jì)入了費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,下列分錄對(duì)應(yīng)的問(wèn)題是合并財(cái)物報(bào)表內(nèi)部交易相關(guān)的抵消問(wèn)題,沖減管理費(fèi)用的是固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,為什么是20?
答: 你好!沖銷的是2017年下半年的折舊,沖銷金額=400/10/2=20


原野 追問(wèn)
2018-05-31 16:49
徐阿富老師 解答
2018-05-31 16:51