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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師

2024-12-28 19:59

您好,分錄很簡單,難點在對賬上
借:應付賬款   貸:應收賬款

靦腆的西牛 追問

2024-12-28 20:40

系統(tǒng)K3實操應收沖應付

廖君老師 解答

2024-12-28 20:46

哦哦,好的
1.系統(tǒng)設置
·確保在系統(tǒng)設置中啟用了應收和應付模塊。在系統(tǒng)參數(shù)中設置使用憑證模板,以便在核銷過程中自動生成憑證。
2.進入核銷界面
登錄K3系統(tǒng),打開主界面依次選擇【財務會計】→【應收款管理】→【結算】,然后雙擊打開【應收款核銷-應收款沖應付款】
3.選擇核銷單據(jù)
·在應收沖應付的界面,選擇需要核銷的應收單和應付單。確保所選單據(jù)的往來單位相同,或者通過業(yè)務分析碼進行了關聯(lián)。
4.核銷操作
·勾選需要核銷的單據(jù),然后點擊工具欄中的【核銷】按鈕。系統(tǒng)會自動計算核銷金額,并生成相應的核銷記錄
5.憑證處理
·如果設置了憑證模板,系統(tǒng)會自動根據(jù)模板生成憑證。檢查生成的憑證是否正確,確認無誤后保存憑證。
6.核對和結賬
·核對核銷后的應收和應付余額,確保數(shù)據(jù)準確。在期末進行結賬操作,確保會計期間的完整性。

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相關問題討論
您好,分錄很簡單,難點在對賬上 借:應付賬款 貸:應收賬款
2024-12-28 19:59:43
借 應付賬款 貸 應收票據(jù)。
2020-03-28 19:30:34
同學你好 借?應付賬款 貸?應收票據(jù)。
2021-06-21 11:13:25
你好,你是指網站的實操課程嗎?這個要聯(lián)系銷售客服就可以了
2022-03-10 16:21:30
你好,這個需要咨詢下用友U8的客服哦,不好意思
2018-10-31 10:19:46
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