
我有4月份開出去的17%的發(fā)票,客戶5月份退回,我紅沖掉,但是客戶要求開16%的票,這樣我稅控盤顯示出來17%這欄是負(fù)數(shù)的銷項稅額,這樣是不可以的嗎?老板說差的1%的稅要我們自己承擔(dān),我報稅的時候應(yīng)該怎么做才合理?(本月開出去的16%的發(fā)票是不可能退回的)
答: 您好,不可以的。報稅的時候到稅務(wù)局大廳窗口進(jìn)行非正常申報處理吧。
老師好!我想問下我們家3月份開的一張發(fā)票,6月份紅沖了,然后又重新開了這張發(fā)票,請問6月份紅沖時稅控盤會不會自動沖減掉這筆銷售額?還有銷項稅額會不會自動退回?
答: 會,相互抵減了,不會退回,你不是開紅字和重新開藍(lán)字嗎,這個相互抵減了,藍(lán)字-紅字是小于0 才會有退稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,這月沒有銷項稅額,購買稅控盤280元沒法實(shí)際扣除,如果不扣除的話,下月填這個減免項嗎,還是這一筆先不做,等到哪個月有銷項稅額了再抵減
答: 你好; 沒有的話 你就 申報留抵即可。 以后有誰在做抵減即可

