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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-01 10:04

你好,借;原材料等科目   應交稅費(進項稅額)   貸;銀行存款等科目

才謎 追問

2018-06-01 10:07

月底應交稅金余額為借方那怎么辦

鄒老師 解答

2018-06-01 10:10

你好,不需要特殊處理,結轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

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相關問題討論
你好,借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-06-01 10:04:07
下個月認證就可以了,抵以后的稅款。
2017-03-17 08:39:17
你好! 借:應交稅費…未交增值稅(留抵,不用交) 銷項稅額 貸:進項稅額
2020-01-11 17:15:27
您好,什么時候抵扣的,就什么時候做賬轉(zhuǎn)入應交稅費/增值稅/進項稅額
2019-12-09 12:11:10
借;應交稅費-銷項稅額1807.3 貸:應交稅費-進項稅額1807.3
2019-10-04 10:33:06
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