外賬其他應(yīng)付款怎么做平?

2018-07-09 14:22 來源:網(wǎng)友分享
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在會計的日常工作中,經(jīng)常會遇到賬務(wù)不平衡需要調(diào)整的情況,尤其是在做外賬時,那么遇到這種情況,你會如何做呢?下面是會計學堂的老師為大家做出的解答.請看文章.

外賬其他應(yīng)付款怎么做平?

其他應(yīng)收款:

1)填寫收據(jù),現(xiàn)金收款.

2)找一些費用發(fā)票沖平.

3)若金額巨大,大多是資金占用所引起.資金占用應(yīng)清理歸還.若資金占用金額巨大,就看老板有多大的實力了.

舉例:

上個月 有一筆費用對方發(fā)票已經(jīng)給我們開出來了是一萬五,但是當時沒付款,掛到其他應(yīng)付款了,是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款.這個月要付款,對方單位說付一萬就可以了,領(lǐng)導說付一萬就付一萬,剩下的其他應(yīng)付款到時候沖平,請問應(yīng)該怎么做?

答:付了一萬后,賬上還余下其他應(yīng)付款的貸方余額5000,

應(yīng)該是,以后發(fā)生管理費用時做以下分錄

借:管理費用 5000

貸:銀行存款

借:其他應(yīng)付款

貸:管理費用

其實么有必要的,你就在本期做紅字把5000其他應(yīng)付款沖銷就是了

借:管理費用 -5000

貸:其他應(yīng)付款 -5000

外賬其他應(yīng)付款怎么做平?

應(yīng)付賬款怎么調(diào)平?

1)因虛假采購導致賬上有應(yīng)付賬款,實際并不需要支付.在外賬銀行賬戶寫大小頭支票,沖平應(yīng)付賬款,款項倒騰到賬外.

2)因無票采購,在賬上沒有金額.用賬外資金支付.外賬不用處理.

12、預收賬款

1)造成的原因和發(fā)出商品有關(guān)系,結(jié)合發(fā)出商品的處理.

2)通過賬外資金結(jié)平或結(jié)轉(zhuǎn)到賬外.

13、其他應(yīng)付款

占用別人的資金,付款清理.

14、應(yīng)交稅費

若本年度計算錯誤,申報錯誤.補申報、補記賬.以前年度就沒法管了.

15、應(yīng)付職工薪酬

調(diào)整至正確,對方科目為費用科目,結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)平.

上述文章舉例為大家說明了外賬其他應(yīng)付款怎么做平的問題,并就應(yīng)付賬款怎么調(diào)平的問題做出了解答.看完文章,你明白了嗎?更多相關(guān)資訊敬請關(guān)注會計學堂.

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