進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄?

2018-07-20 11:42 來源:網(wǎng)友分享
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進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄,開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),先借銀行存款/應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)或紅字再貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)或紅字,詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)堂小編已經(jīng)在下文中整理清楚。

進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄?

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方向國(guó)稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請(qǐng),并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,等國(guó)稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。

開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)或紅字

購貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借:原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字

進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄?

如何沖銷會(huì)計(jì)分錄怎么做?

如何沖銷會(huì)計(jì)分錄:

把原做的憑證按照紅字沖銷,如:

原憑證是這樣的

借:應(yīng)收帳款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

沖銷憑證這樣

借:應(yīng)收帳款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

或這樣

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)收帳款

摘要寫明:沖銷****年**月**日**#憑證

看到上面的文章,大家都知道關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后紅字沖銷會(huì)計(jì)分錄了吧,按照上面的流程和方式處理吧!大家都知道不同的地區(qū)收費(fèi)用的時(shí)間和地點(diǎn)是不一樣的,大家在上繳稅收的時(shí)候,一定要先弄明白哦!

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