納稅申報(bào)表怎么申報(bào)?

2021-09-16 07:25 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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無(wú)論是一般納稅人,還是我們小規(guī)模納稅人,都需要按時(shí)辦理納稅申報(bào).在辦理納稅申報(bào)的時(shí)候,需要提前填報(bào)好"一主表四附表".值得注意的是,即便是沒有收入的情況下,也需要進(jìn)行零申報(bào).那納稅申報(bào)表怎么申報(bào)?有關(guān)納稅申報(bào)表填寫說(shuō)明,介紹如下.

納稅申報(bào)表怎么申報(bào)?

1、填寫日期.首先需要填寫的就是日期,這個(gè)日期并不是填寫報(bào)表的日期,而是稅款所屬期.小規(guī)模納稅人所屬日期比較特殊,是按照季度來(lái)填寫,比如第一個(gè)季度就是1月份到3月份,所以這個(gè)日期不要填錯(cuò)了.

2、填寫本期數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的本期數(shù)據(jù)就是當(dāng)季度的數(shù)據(jù),同時(shí)還要分清楚是貨物勞務(wù)還是服務(wù),這兩項(xiàng)是填寫在不同列的,所以需要分清楚.

3、本年累計(jì)數(shù)據(jù):本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是從當(dāng)年年初截止到所屬日期的數(shù)據(jù),這是一個(gè)合計(jì)數(shù)據(jù),包含了本期數(shù)據(jù).所以填寫申報(bào)表的時(shí)候,要分清楚數(shù)據(jù)是本期數(shù),還是本年累計(jì)數(shù).

4、填寫專用發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人本身是不可以開具增值稅專用發(fā)票的,但是可以讓稅局的工作人員幫忙開具.此部分增值稅專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫在第二欄,第一欄填寫:第二欄和第三欄的合計(jì)數(shù),小規(guī)模納稅人自己開具的普通季度超過(guò)9萬(wàn)的,數(shù)據(jù)填寫在第三欄.

5、填寫普通發(fā)票數(shù)據(jù):小規(guī)模納稅人自己開具的普通發(fā)票數(shù)據(jù),填寫在報(bào)表的第十欄,第九欄填寫:第十欄,第11欄,第12欄的合計(jì)數(shù).強(qiáng)調(diào)一下:第十欄是填寫季度不超過(guò)9萬(wàn)的普票數(shù)據(jù),超過(guò)9萬(wàn)的填寫在第3欄.

6、填寫本期應(yīng)納稅:本期應(yīng)納稅就是本期小規(guī)模納稅人初始計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,填寫在報(bào)表的第15欄.

7、填寫應(yīng)補(bǔ)退稅:如果小規(guī)模納稅人本期有預(yù)繳的稅金,比如讓稅局工作人員幫忙開具的增值稅發(fā)票,通常都是需要先繳納增值稅的,這部分已經(jīng)繳納的增值稅填寫在第21欄.第22欄本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,填寫最終需要繳納的增值稅.

納稅申報(bào)表怎么申報(bào)?

增值稅納稅申報(bào)表怎么打印?

第一種方法:通過(guò)電子稅務(wù)局打印

登陸電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊申報(bào)繳稅 →再點(diǎn)擊"申報(bào)查詢及打印".

界面彈出查詢及打印框,選擇起始日期,選擇好日期,點(diǎn)擊右邊的"查詢".

點(diǎn)擊查詢后,頁(yè)面就會(huì)彈出對(duì)應(yīng)日期的增值稅申報(bào)表,點(diǎn)擊后面的"打印",即可以打印增值稅申報(bào)表了.

第二種方法:通過(guò)增值稅申報(bào)系統(tǒng)打印

打開增值稅申報(bào)系統(tǒng),選擇需要打印增值稅的月份,點(diǎn)擊下方的"增值稅".

界面跳轉(zhuǎn)到申報(bào)界面,點(diǎn)擊"增值報(bào)表"

之后,界面會(huì)彈出增值稅報(bào)表及所以附表,點(diǎn)擊后面的"查看".

點(diǎn)擊查看后,界面會(huì)彈出增值稅報(bào)表主表,點(diǎn)擊上方的打印,即可以打印增值稅報(bào)表了.

以上整理的資料內(nèi)容,就是我們針對(duì)"納稅申報(bào)表怎么申報(bào)?"這一問(wèn)題的全部解答.納稅人在進(jìn)行納稅人申報(bào)的時(shí)候,需要按要求填寫納稅申報(bào)表.有關(guān)數(shù)據(jù)填寫方法,大家可以參考上述說(shuō)明.除此之外,小編還介紹了增值稅納稅申報(bào)表打印方法,僅供參考!

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