應付未付的工資怎么做記賬憑證?
答:應付工資但未付,那么
借:應付職工薪酬—工資
貸:其他應付款—XXX(人名)
最后決定不付了,那么就紅沖記賬憑證就是了
借:其他應付款—XXX(人名)
貸:應付職工薪酬—工資
應付工資結轉本年利潤嗎?
不用結轉。
計提工資時分錄為
借:生產(chǎn)成本或管理費用或營業(yè)費用等
貸:應付工資
支付工資時,
借:應付工資
貸:現(xiàn)金銀行存款
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