支付增值稅時內(nèi)賬稅金的會計分錄怎么做?

2017-08-25 17:40 來源:網(wǎng)友分享
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有一種難點(diǎn)叫會計分錄,本文的內(nèi)容主要是關(guān)于支付增值稅時內(nèi)賬稅金的會計分錄怎么做?戳開下文進(jìn)行查看吧。

支付增值稅時內(nèi)賬稅金的會計分錄怎么做?

1、支付增值稅時內(nèi)賬會計分錄是

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸:銀行存款

2、增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。

從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。

實(shí)行價外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅。

【相關(guān)問題】:

做內(nèi)帳時,進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的會計分錄如何處理?

舉例: 銷售甲產(chǎn)品10萬元(不含稅),乙產(chǎn)品20萬元(含稅價)。 采購原材料6萬元(含稅),原材料8萬元(不含稅)。請問會計分錄如何處理?

答:銷售甲產(chǎn)品

借:銀行存款 117000

貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 17000

銷售乙產(chǎn)品

借:銀行存款 200000

貸:主營業(yè)務(wù)收入 170940.2

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 29059.8

采購材料含稅

借:材料采購/原材料 51282.1

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 8717.9

貸:銀行存款 60000

采購材料不含稅

借:材料采購/原材料 80000

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 13600

貸:銀行存款 93600

請問進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅的會計分錄怎么做?

答:一般買來東西做進(jìn)項(xiàng)稅,比如

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸:銀行存款

買東西時做銷項(xiàng)稅,比如

借:銀行存款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

以上就是關(guān)于一些內(nèi)賬稅金的會計分錄,會計人的難點(diǎn)之一,為了下次不費(fèi)勁找到分錄內(nèi)容可收藏本頁,更多的財會資訊、分錄等干貨內(nèi)容,請關(guān)注會計學(xué)堂吧,讓你學(xué)習(xí)掌握到更多的知識。

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