增值稅跨年了可以更正申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)表填百報(bào)錯(cuò)了是能修改的.
如果的增值稅已申度報(bào)成功(報(bào)表已入國(guó)稅征管系統(tǒng)),則要改報(bào)表的話,當(dāng)月申報(bào)期內(nèi),你可以問(wèn)直接到國(guó)稅大廳作廢申報(bào)表,回來(lái)后再次申報(bào).
答如果已過(guò)當(dāng)月申報(bào)期的,版則要手工填寫(xiě)一套正確的增值稅申報(bào)表,去權(quán)找專(zhuān)管員簽定確認(rèn)后,再到大廳修改報(bào)表即可.
納稅人注意事項(xiàng)
1.納稅人對(duì)報(bào)送材料的真實(shí)性和合法性承擔(dān)責(zé)任.
2. 納稅人在資料完整且符合法定受理?xiàng)l件的前提下,最多只需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)跑一次.
3.作廢申報(bào)僅針對(duì)申報(bào)期限內(nèi)已申報(bào)未繳款的情況.
納稅人、扣繳義務(wù)人辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,完成修改更正或作廢的過(guò)程.分申報(bào)表更正和申報(bào)表作廢兩種情況:超過(guò)申報(bào)期限的適用申報(bào)錯(cuò)誤更正,申報(bào)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)申報(bào)表內(nèi)填寫(xiě)的內(nèi)容存在錯(cuò)誤,未發(fā)生后續(xù)業(yè)務(wù),使用本業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)表作廢.
申報(bào)錯(cuò)誤更正后,如涉及補(bǔ)交稅款,應(yīng)按規(guī)定加收滯納金.
網(wǎng)上更正申報(bào)操作說(shuō)明
實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳、增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人申報(bào)的網(wǎng)上自主更正,如發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤,可以自行多次在網(wǎng)上修改,減少納稅人往返辦稅服務(wù)廳時(shí)間,減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān).
1.進(jìn)入"更正申報(bào)模塊"
界面【菜單】-【文件】-【更正申報(bào)填寫(xiě)】(如下圖所示).
2.選擇需要更正的報(bào)表
在【更正申報(bào)填寫(xiě)】界面選擇需要更正的報(bào)表,點(diǎn)擊【更正】(如下圖所示).
3.發(fā)送申報(bào)表
更正申報(bào)填寫(xiě)后的報(bào)表,同樣需要進(jìn)行發(fā)送操作,發(fā)送界面?zhèn)渥陲@示紅色字體"更正申報(bào)".
4.查看結(jié)果
更正申報(bào)的報(bào)表沒(méi)有回執(zhí),在申報(bào)界面直接看結(jié)果.
如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了需要進(jìn)行更正申報(bào)的話,我們可以攜帶好相關(guān)資料去稅務(wù)局辦理,也可以直接在網(wǎng)上操作,方法如上文所示,以上就是增值稅跨年了可以更正申報(bào)嗎的全部回答了,相信大家也有了一定的收獲,歡迎繼續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂.