原始憑證太多如何粘貼

2020-07-27 14:42 來源:網(wǎng)友分享
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如果要進(jìn)行發(fā)票憑證報銷,需要給財務(wù)人員提供有效發(fā)票憑證,還要按照報銷單據(jù)粘貼要求來進(jìn)行整理粘貼.在這個報銷單據(jù)粘貼的過程中,大家還是會遇到不少問題.比如說,原始憑證太多如何粘貼?如果出現(xiàn)原始憑證太多,請參考以下方法進(jìn)行粘貼.

原始憑證太多如何粘貼

1、發(fā)票或原始單據(jù)從右到左,先小張后大張粘貼.粘貼時請切勿使用雙面膠.

2、粘貼的票據(jù)與粘貼單上下、左右對齊,不可超過貼貼單上下及左右邊界,每張票據(jù)約錯開1厘米左右的距離,票據(jù)呈魚鱗狀分布.

3、每張粘貼單粘貼票據(jù)10-15張左右(餐費(fèi)和車費(fèi)可適當(dāng)增加到15-20張),粘貼發(fā)票或原始單據(jù)總的要求是分類粘貼,粘貼單整齊、平整、均勻.

4、當(dāng)遇到發(fā)票面積較大較長,超過粘貼單上下限或左右限,則以可見發(fā)票內(nèi)容明細(xì)的情況下以粘貼單的上下右邊為基準(zhǔn),超出部分,請將超出粘貼單的部分折疊好.

原始憑證太多如何粘貼

收到費(fèi)用報銷單如何做賬?

1、差旅費(fèi)報銷

如果是辦公人員借款出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

如果是出差回來報銷:

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

如果是銷售人員出差:

借:其他應(yīng)收款-某某

貸:庫存現(xiàn)金

借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)

貸:其他應(yīng)收款-某某

快遞費(fèi)報銷:

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金

2、先計入貸:"應(yīng)付賬款",等到付款時:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

企業(yè)撥出用于投資、購買物資的各種款項,不得在"其他應(yīng)收款"科目核算.企業(yè)發(fā)生其他各種應(yīng)收款項時,借記"其他應(yīng)收款"科目,貸記有關(guān)科目;收回各種款項時,借記有關(guān)科目,貸記"其他應(yīng)收款"科目.

以上整理的資料信息,就是針對"原始憑證太多如何粘貼?"的問題解答.大家在進(jìn)行原始憑證粘貼時,始終要記住從左到右,從小到大的順序平整鋪好進(jìn)行粘貼.如果大家對于原始憑證還有什么疑問,可以在線咨詢會計學(xué)堂的老師們,我們將一對一為你解答問題.

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