公司退客戶貨款怎么做分錄?

2020-11-17 07:09 來源:網(wǎng)友分享
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公司退客戶貨款怎么做分錄?公司在日常經(jīng)營(yíng)的過程中,遇到了客戶退款的賬務(wù)處理是可以計(jì)入應(yīng)付賬款科目核算,如果是銷售業(yè)務(wù)退款那么就要做沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目,具體的會(huì)計(jì)分錄的處理資料都可以來看看下文.

公司退客戶貨款怎么做分錄?

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

(如果是銷售退回還需沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)

貨款退回重新打卡的會(huì)計(jì)分錄:

如果退回后沒有再付,則做:

借:銀行存款--**銀行

貸:應(yīng)付賬款--**公司

如果重新按正確的賬號(hào)付出去的話,怎么做:

借:銀行存款--**銀行

貸:銀行存款--**銀行

公司退客戶貨款怎么做分錄?

付出去的款項(xiàng)退回的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?

1、涉及成本費(fèi)用的,要做紅字退回分錄

比如支付時(shí):

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:銀行存款

借:管理費(fèi)用 紅數(shù)或負(fù)數(shù) (特別是財(cái)務(wù)軟件記賬,因?yàn)槎x了會(huì)計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向,如果記錯(cuò),將影響月底結(jié)賬和記賬)

2、不涉及成本費(fèi)用的,可以原分錄紅數(shù)退回,也可以做相反分錄退回.

比如支付時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:銀行存款

貸:應(yīng)付賬款

比如支付時(shí):

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

現(xiàn)在退回,

借:應(yīng)付賬款 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

貸:銀行撫款 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

3、涉及存貨和進(jìn)項(xiàng)稅額的退款,建議要做紅字退回分錄

比如采購(gòu)業(yè)務(wù):

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款

退貨退款

借:原材料 紅數(shù)或負(fù)數(shù)

應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 紅數(shù)或負(fù)數(shù)(特別是財(cái)務(wù)軟件記賬,因?yàn)槎x了會(huì)計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方向,如果記錯(cuò),將影響月底結(jié)賬和記賬)

借:銀行存款

公司退客戶貨款怎么做分錄?綜合以上內(nèi)容所述,按照小編老師闡述的相關(guān)介紹資料可知,其實(shí)公司退回來的客戶賬款應(yīng)當(dāng)還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本類的科目處理,如果你們對(duì)此上文講解的會(huì)計(jì)分錄不滿意的話,沒有關(guān)系都可以來本網(wǎng)站上找老師進(jìn)行咨詢,會(huì)有專業(yè)的會(huì)計(jì)老師給你們解答的.

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