已付款的原材料沒有發(fā)票怎么做會計分錄?
答:付款做時:
借:預付賬款(應(yīng)付賬款…)
貸:銀行存款(應(yīng)付票據(jù)…)
收到材料,做暫估
借:原材料
貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…)
收到發(fā)票,先紅沖暫估材料款憑證
借:原材料 紅字金額
貸:應(yīng)付帳款-暫估入賬(…) 紅字金額
然后根據(jù)發(fā)票做一張正確的
借:原材料
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款(預付賬款…)
通過小編介紹的上文內(nèi)容,不知道你們對這個內(nèi)容是否都了解了?已付款的原材料沒有發(fā)票怎么做會計分錄?相信大家已經(jīng)很了解了,感謝大家閱讀!