以前年度管理費(fèi)用多記如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

2018-07-17 17:02 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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以前年度管理費(fèi)用多記如何進(jìn)行賬務(wù)處理?企業(yè)如果以前的年度的賬務(wù)有錯(cuò)誤,比如多轉(zhuǎn)了費(fèi)用或者多計(jì)提了工資,就需要在今年調(diào)整回來(lái),本文來(lái)為大家解答調(diào)整以前年度多計(jì)管理費(fèi)用怎么做賬,希望能為大家提供幫助.

以前年度管理費(fèi)用多記如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

1、發(fā)現(xiàn)上一年度多提管理費(fèi)用跨年后可通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整;

2、具體的會(huì)計(jì)處理方法如下:

借:銀行存款/其他應(yīng)付款等

貸:以前年度損益調(diào)整

借:以前年度損益調(diào)整

貸:未分配利潤(rùn)

本月多計(jì)了管理費(fèi)用,下個(gè)月怎么調(diào)整呢?

答:(1)按多記金額的差額做紅字沖銷憑證.

(2)憑證摘要寫:沖銷xx年x月第xx號(hào)憑證多記金額

(3)會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-- (紅字) 貸:現(xiàn)金  (紅字)

或把多記費(fèi)換做是"開(kāi)發(fā)成本-前期工程款"

以前年度管理費(fèi)用多記如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

(1)憑證摘要寫:調(diào)整xx年x月第xx號(hào)憑證,會(huì)計(jì)科目寫錯(cuò).

(2)會(huì)計(jì)分錄借:開(kāi)發(fā)成本--前期工程費(fèi)貸:管理費(fèi)用......

或:借:開(kāi)發(fā)成本--前期工程費(fèi)借:管理費(fèi)用......(紅字)

管理費(fèi)用的明細(xì)帳采用多欄式怎么記?

答:多欄式明細(xì)帳,是根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要,在明細(xì)帳的帳頁(yè)中設(shè)置若干專欄,用以登記某一個(gè)會(huì)計(jì)科目增、減變動(dòng)詳細(xì)情況的一種明細(xì)帳.它一般不按增、減、余三欄設(shè)立金額欄,而是按同一會(huì)計(jì)科目的二級(jí)科目或明細(xì)項(xiàng)目設(shè)立金額欄.

金額欄欄次的多少,根據(jù)二級(jí)科目或明細(xì)項(xiàng)目的多少以及實(shí)際的需要而確定.這樣就能將各明細(xì)項(xiàng)目的核算資料集中反映在同一張帳頁(yè)上,簡(jiǎn)化了核算手續(xù),為及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表提供了保證.如:"管理費(fèi)用明細(xì)帳"登記方法.

管理費(fèi)用明細(xì)帳是將行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,反映到同一張帳頁(yè)上的帳簿.帳內(nèi)按費(fèi)用的明細(xì)項(xiàng)目設(shè)置專欄.記帳時(shí),根據(jù)各費(fèi)用分配表登記各專欄,并計(jì)算出合計(jì)數(shù);月終結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),在"轉(zhuǎn)出"欄登記應(yīng)計(jì)人損益的數(shù)字,月終應(yīng)無(wú)余額.

以前年度管理費(fèi)用多記如何進(jìn)行賬務(wù)處理?主要還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整,更多相關(guān)資訊內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂,快來(lái)圍觀吧,關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂即可免費(fèi)獲取更多學(xué)習(xí)內(nèi)容.

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