
老師,沖減以前年度收入,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
以前年度房租未進(jìn)入收入科目,沖減管理費(fèi),今年咋做賬務(wù)處理
答: 你好以前年度房租 是你們的收入 為什么不做收入 要沖管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬,少記收入,稅金如何處理? 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬,少記收入,稅金,需要補(bǔ)做入賬處理 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


婭 追問(wèn)
2021-04-19 09:49
郭老師 解答
2021-04-19 09:51
婭 追問(wèn)
2021-04-19 09:55
郭老師 解答
2021-04-19 09:58