
分配股利借:310405 利潤(rùn)分配_應(yīng)付利潤(rùn)30000貸:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)30000貸:310405 利潤(rùn)分配_應(yīng)付利潤(rùn)30000借:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000貸:銀行存款30000計(jì)提分配發(fā)放股利的分錄是怎么寫(xiě)呢
答: 你好 上面的分錄是正確的
年終利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來(lái)處理么
答: 可以的,可以這么做的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年多計(jì)提的工資,我可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 您好,不可以這樣做賬務(wù)處理,如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接沖減當(dāng)期損益,比如管理費(fèi)用等,然后沖減應(yīng)付職工薪酬 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整,且沖減應(yīng)付職工薪酬,之后月底將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,我21年多計(jì)提了2萬(wàn)的工資。這個(gè)我可以借應(yīng)付職工薪酬-工資貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?
這是審計(jì)調(diào)整的分錄 借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方:應(yīng)付職工薪酬,月末怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)?
匯算清繳調(diào)減了工資,分錄如下:借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付職工薪酬,對(duì)嗎?
我的借方是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方是應(yīng)付職工薪酬月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)不
補(bǔ)提同一年度工資。借管理費(fèi)用_工資 貸應(yīng)付職工薪酬嗎。如果跨年了就是借利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬,對(duì)嗎


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2022-12-09 15:37
家權(quán)老師 解答
2022-12-09 15:38
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2022-12-09 15:43
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2022-12-09 15:44