進(jìn)項沒到可以先開銷項嗎
可以的,進(jìn)項發(fā)票跟銷項發(fā)票先開后開都是可以的.但是有一點就是如果你是一般納稅人,開具發(fā)票的時候需要注意你的進(jìn)項票是否能在認(rèn)證勾選期內(nèi)開回來并勾選認(rèn)證,否則你開出去的票會按照17%繳納增值稅.
進(jìn)項稅額明細(xì)表根據(jù)什么填
年初未抵扣數(shù)項目,反映企業(yè)年初尚未抵扣的增值稅.本項目以"-"號填列.
銷項稅額項目,反映企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額.本項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目.銷項稅額傳欄的記錄填列.
出口退稅項目,反映企業(yè)出口貨物退回的增值稅款.本項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目出口退稅"專欄的記錄填列"進(jìn)項稅額額轉(zhuǎn)出項目,反映企業(yè)購進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正確損失以及其他原 因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額.本項目應(yīng)根據(jù)位交稅金--應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出傳欄的記錄填列.
轉(zhuǎn)出多交增值稅項目.反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅.本項目應(yīng)根據(jù)位應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目轉(zhuǎn)出多交增值稅傳欄的記錄填列.
進(jìn)項稅額項目,反映企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的增值稅額.本項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目進(jìn)項稅額傳欄的記錄填列.
已交稅金項目,反映企業(yè)已交納增值額.本項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅.明細(xì)科目'已交稅金傳欄的記錄填列.
減免稅款項目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額.本項目應(yīng)根據(jù)位交稅金-應(yīng)交增值明細(xì)科目.減免稅款.專欄的記錄填列.
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額項目,反映企業(yè)按照規(guī)定計算的出口貨物的進(jìn)項稅額抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額.本項目應(yīng)根據(jù)位交稅金--應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額"專欄的記錄填列.
轉(zhuǎn)出未交增值稅項目,反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出未交的增值稅.本項目應(yīng)根據(jù)應(yīng)-交稅金-應(yīng)交增值稅"明細(xì)科目"轉(zhuǎn)出未交增值稅傳欄的記錄填列.
進(jìn)項沒到可以先開銷項嗎?大家首先要了解清楚,進(jìn)項發(fā)票跟銷項發(fā)票先開后開都是可以的,按照17%繳納增值稅.大家在進(jìn)行實際操作遇到任何問題,都可以來詢問網(wǎng)站的老師,我們立馬解答!還有其他的疑問可以點擊答疑窗口進(jìn)行咨詢提問.