已付款項(xiàng)但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么作會(huì)計(jì)分錄?

2018-03-21 11:33 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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已付款項(xiàng)但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么作會(huì)計(jì)分錄?如果對(duì)這個(gè)問(wèn)題不太清楚的會(huì)計(jì)新手人員可以閱讀參考下文內(nèi)容,如果你們現(xiàn)在有疑問(wèn),可以來(lái)咨詢我們的老會(huì)計(jì)答疑!

已付款項(xiàng)但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么作會(huì)計(jì)分錄?

答:方法:

如果繳納是當(dāng)月的增值稅那么直接做分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

如果是上個(gè)月的增值稅,那么期末將貸方應(yīng)交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅

已付款項(xiàng)但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么作會(huì)計(jì)分錄?

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

好了,關(guān)于上述內(nèi)容小編就已經(jīng)介紹完畢了,如果你們對(duì)本篇內(nèi)容“已付款項(xiàng)但是沒(méi)有收到發(fā)票怎么作會(huì)計(jì)分錄?”還有疑問(wèn)的地方,可以在答疑窗口向我們的老師提問(wèn)哦!

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