應(yīng)繳稅款為負(fù)數(shù)能開專票給對方嗎

2018-05-24 15:28 來源:網(wǎng)友分享
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應(yīng)繳稅款為負(fù)數(shù)能開專票給對方嗎?我們首先要清楚,在會計(jì)稅務(wù)上,一般不能說是負(fù)數(shù)發(fā)票,稅務(wù)上都是叫的紅字發(fā)票。以下還有怎么開具紅字發(fā)票的具體詳情:

應(yīng)繳稅款為負(fù)數(shù)能開專票給對方嗎

答:可以。負(fù)數(shù)發(fā)票就是增值稅紅字發(fā)票。

開具方法:

不符合作廢條件的,可根據(jù)下列要求開具紅字增值稅專用發(fā)票

可申請開具紅字增值稅專用發(fā)票的范圍

購買方取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,以及銷售方因多次抄稅,已抄稅的發(fā)票在當(dāng)月不能按作廢處理的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生折扣折讓行為的,可向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請辦理開具紅字增值稅發(fā)票的有關(guān)事宜。

應(yīng)繳稅款為負(fù)數(shù)能開專票給對方嗎

開完增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票如何處理?

開具紅字發(fā)票申請單,稅務(wù)局根據(jù)你的申請單給你開具紅字發(fā)票通知單,你根據(jù)通知單開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再給對方重新開具一張發(fā)票。

做賬處理是,按負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷當(dāng)月收入及銷項(xiàng)稅金,再按正數(shù)發(fā)票重新入賬。正負(fù)相抵后無銷項(xiàng)稅及收入。

應(yīng)繳稅款為負(fù)數(shù)能開專票給對方嗎?如果各位會計(jì)新手想了解其他的負(fù)數(shù)發(fā)票的相關(guān)知識內(nèi)容,可以來咨詢我們的答疑老師,小編將會為你們解答!

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