增值稅發(fā)票金額開錯了怎么處理?" inline="0" style="border: 0px; max-width: 100%; display: block; margin: 10px auto;"/>
“請問下,我們是銷貨方,增值稅發(fā)票是5月份開的,購貨方已經認證,到了6月份,購貨方說我們的金額開錯了,開多了,要我們重新開一張給他們,我們怎么處理?。康悄菑埌l(fā)票只有一張給我們退回來了,抵扣聯(lián)沒有給我們?!?/p>
相信大家在開具增值稅專用發(fā)票的過程中也遇到過類似的錯開、少開、多開金額導致的問題。
發(fā)生這種問題,處理方法如下:
1、當月的作廢處理;
2、跨月的就只能開具紅字發(fā)票了,然后再重新開具正確的發(fā)票;
3、如果購方已經認證且抵扣,那么還需要由購方出具《紅字發(fā)票通知單》,銷售方再依此單直接開具紅字發(fā)票。無需將發(fā)票退回銷方。
注意:發(fā)票金額開具錯誤只能作廢或沖紅后重新開具,不能在票面以涂改加蓋公章的方式使用。
需要購方配合,而且這么麻煩,因此小編建議大家不如一開始就做好,也就是——
在開具前將各項開票信息仔細核對正確后再進行開具?。?!
針對部分開票“菜鳥”小伙伴,小編這里還有2個常見問題分享——
問題一:發(fā)票票面上金額是不含稅的,實際收款是含稅的,那么開票前需要換算嗎?
小編回答:
開票系統(tǒng)會自動換算,對外收款基本都是依據(jù)含稅收款的,所以開票時就寫含稅金額就夠了。
問題二:價稅合計與實際金額差1分,如何解決?
小編回答:
在開票界面先不輸入商品的數(shù)量和單價,先點擊“稅價格”按鈕,此時‘單價’和‘金額’后面的括號里顯示為“含稅”,然后直接輸入含稅金額,再輸入數(shù)量,點擊 右上角的“對鉤”,系統(tǒng)自動計算出單價,此時價稅合計與實際的數(shù)據(jù)即為一致的,打印發(fā)票時金額、稅額會自動轉換為不含稅打印在發(fā)票上。