外貿(mào)企業(yè)采購的材料沒有發(fā)票可以抵扣嗎

2020-02-04 14:45 來源:網(wǎng)友分享
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現(xiàn)在沿海地區(qū)外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展可謂是如火如荼,那么,外貿(mào)企業(yè)采購的材料沒有發(fā)票可以抵扣嗎?外貿(mào)企業(yè)出口貨物申報退稅,報關單上的商品須和認證的發(fā)票一一對應,請問國內(nèi)運輸貨物支出取得的增值稅增值稅專用發(fā)票怎么處理?可以用于抵扣嗎?

外貿(mào)企業(yè)采購的材料沒有發(fā)票可以抵扣嗎

根據(jù)合同暫估入賬.

最好讓你們的老板確定如何處理賬務,如果涉及的金額很大,沒有發(fā)票,可能會遭到稅務局的查核和懲罰.

1、沒有進項稅額發(fā)票,不能享受退稅,只享受免稅.

2、先不按照提供的數(shù)字計算.假如出口1000元貨物,按照的退稅率15%計算,不予免征和抵扣稅額是(17%-15%)*1000=20,這個要做進項稅額轉出,退稅額最大為15%*1000=150,可退稅額為150-20=130.

出口退稅,其基本含義是指對出口貨物退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅、消費稅.出口貨物退稅制度,是一個國家稅收的重要組成部分.

出口退稅主要是通過退還出口貨物的國內(nèi)已納稅款來平衡國內(nèi)產(chǎn)品的稅收負擔,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口的創(chuàng)匯.

外貿(mào)企業(yè):認證用于出口的進項發(fā)票,賬務應該如何處理?

用于出口的貨物進項依然需要及時做進項認證,但是由于出口貨物進項不得參與抵扣,所以在申報時需要將已認證的進項做進項轉出.

外貿(mào)企業(yè)采購的材料沒有發(fā)票可以抵扣嗎

外貿(mào)企業(yè)取得的費用發(fā)票可以抵扣嗎?

外貿(mào)企業(yè)出口貨物申報出口退稅的單據(jù)是購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書.如果外貿(mào)企業(yè)采購的貨物是工廠包運的,也就是說工廠銷售貨物的同時提供運輸服務(混合銷售),開具了一張合并的增值稅專用發(fā)票,此種情況外貿(mào)企業(yè)運費是可以退稅的(實操中可以適當籌劃哦).如果是外貿(mào)企業(yè)自己聯(lián)系的運輸公司,把貨物從工廠運輸?shù)綀稣?運輸公司開具了一張增值稅專用發(fā)票,這種發(fā)票可以抵扣嗎?先看看有關的規(guī)定吧!

中華人民共和國增值稅暫行條例第十規(guī)定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: 用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn) .看到這條規(guī)定應明確的是如果出口收入是免稅的,那么運費發(fā)票時不能用于抵扣的!

出口收入共分為三種情形:一、出口退稅:免除出口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅,并按相應退稅率退還以前各環(huán)節(jié)繳納增值稅、消費稅; 二、出口免稅:免除出口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅,但不退還以前各環(huán)節(jié)繳納增值稅、消費稅,而且納稅人要轉出以前環(huán)節(jié)抵扣的進項稅.三、出口征稅:出口環(huán)節(jié)按內(nèi)銷繳納增值稅、消費稅,不退還以前各環(huán)節(jié)繳納增值稅、消費稅,納稅人以前環(huán)節(jié)的進項稅可以抵扣.

如果外貿(mào)企業(yè)出口收入是第一、第二種情形,運費發(fā)票是不能用于抵扣的.如果是第三種情形是可以抵扣的.實操中如果取得不能用于抵扣的運輸費增值稅專用發(fā)票也是需要進行認證或勾選的,否則會出現(xiàn)滯留票,增值稅納稅申報時此發(fā)票需要在增值稅納稅申報表附表二第35欄體現(xiàn),然后在增值稅納稅申報表附表二26、27、28欄次填寫.如果運費發(fā)票是不能用于抵扣的,提前聯(lián)系運輸公司開增值稅普通發(fā)票豈不是更美好?除了運費發(fā)票,其他費用發(fā)票抵扣原理也是一樣的!

外貿(mào)企業(yè)采購的材料沒有發(fā)票可以抵扣嗎?外貿(mào)企業(yè)實行免退稅政策,不是免抵退稅.免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內(nèi)采購環(huán)節(jié)進項稅額.國內(nèi)采購商品取得的專用發(fā)票上的計稅金額乘以出口商品退稅率.大家還有疑問的話都可以咨詢會計學堂答疑老師.

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