企業(yè)去國(guó)稅繳納增值稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2018-04-25 17:21 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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增值稅是現(xiàn)在所有企業(yè)繳納稅款都要設(shè)計(jì)的一個(gè)稅種,所以“企業(yè)去國(guó)稅繳納增值稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄?”這個(gè)問(wèn)題十分重要,以下是小編整理的相關(guān)資料:

企業(yè)去國(guó)稅繳納增值稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

交國(guó)稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:

1、支付時(shí)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸:銀行存款

2、將未交轉(zhuǎn)入已交

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-未交稅金

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-已交稅金

企業(yè)去國(guó)稅繳納增值稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

補(bǔ)增值稅的會(huì)計(jì)處理:

對(duì)于查補(bǔ)的增值稅,實(shí)際上是檢查中發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額存在調(diào)整事項(xiàng),從而影響所屬期間的應(yīng)納稅額.

增值稅檢查后需要調(diào)整賬務(wù),應(yīng)設(shè)立"應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整"專(zhuān)門(mén)賬戶.凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)增銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記有關(guān)科目,貸記本科目;凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)額,借記本科目,貸記有關(guān)科目;全部調(diào)賬事項(xiàng)入賬后,應(yīng)結(jié)出本賬戶的余額,并對(duì)該余額進(jìn)行處理.

企業(yè)去國(guó)稅繳納增值稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄?一般計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,因?yàn)樯婕暗皆鲋刀惒檠a(bǔ)還應(yīng)設(shè)立"應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整"專(zhuān)門(mén)賬戶.感謝閱讀。

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